5413-357-SE25Recepción conforme

Convenio suministro para servicio de coffe para el día 29 de Abril, en Osorno, para 17 personas en marco de visita de seguimiento Mineduc

Total
$106.488
Neto
$89.486
Impuestos
$17.002
Descripción

SASERVI N°79838, Solicitado por: Sra. Verónica Alvarado, Directora de Proyectos Institucionales Enviar FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o el servicio solicitado. Pago de facturas: Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono:642333598

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
Licitación de origen
5413-23-LE24
Proceso
  1. Creación
    25-04-2025
  2. Envío a proveedor
    28-04-2025
  3. Aceptación
    28-04-2025