ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-27-LP24
- Total
- $132.443.572
- Neto
- $111.297.119
- Impuestos
- $21.146.453
ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y AUDIOVISUAL CON OPCIÓN DE COMPRA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-27-LP24 Solicitado por: Luis Muñoz Su plazo de plazo de entrega es de 1 día hábil, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 En la parte de la orden de compra
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- HIGIENE INTEGRAL SPA77.344.102-2
- Licitación de origen
- 5413-27-LP24
- Creación03-04-2024
- Envío a proveedor23-04-2024
- Aceptación24-04-2024