5413-329-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-27-LP24

Total
$132.443.572
Neto
$111.297.119
Impuestos
$21.146.453
Descripción

ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y AUDIOVISUAL CON OPCIÓN DE COMPRA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-27-LP24 Solicitado por: Luis Muñoz Su plazo de plazo de entrega es de 1 día hábil, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 En la parte de la orden de compra

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
HIGIENE INTEGRAL SPA77.344.102-2
Licitación de origen
5413-27-LP24
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    23-04-2024
  3. Aceptación
    24-04-2024