5413-285-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-32-LE24

Total
$16.529.100
Neto
$13.890.000
Impuestos
$2.639.100
Descripción

ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL DESDE 5413-32-LE24 Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
PAPELES AUSTRAL SPA77.404.653-4
Licitación de origen
5413-32-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-03-2024, 12:00 a. m.