ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-12-LE26
- Total
- $35.635.169
- Neto
- $29.945.520
- Impuestos
- $5.689.649
ADQUISICION DEL SERVICIO DE LEASING OPERATIVO VEHICULO INSTITUCIONAL DESDE 5413-12-LE26 Según formulario para licitación pública solicitado por Enzo Cárdenas Sandoval- Subdirector de Administración y Finanzas Sede Chiloé Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA86.906.100-k
- Licitación de origen
- 5413-12-LE26
- Creación31-03-2026
- Envío a proveedor12-05-2026
- Aceptación12-05-2026