5413-196-AG26Aceptada

Insumos Dentales. Compra ágil: 5413-58-COT26

Total
$2.789.086
Neto
$2.343.770
Impuestos
$445.316
Descripción

Insumos Dentales. SASERVI N°82420, Solicitado por Wilma Yunge - Hilda Peye Su plazo de entrega es de 3 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: pamela.ascencio@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
VAMPRODEN SPA76.962.948-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026
  2. Envío a proveedor
    24-03-2026
  3. Aceptación
    30-03-2026