5413-1784-SE22Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-180-L122
- Total
- $3.626.427
- Neto
- $3.047.418
- Impuestos
- $579.009
Habilitación enlace de fibra óptica Campus Puerto Montt DESDE 5413-180-L122 Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. Envio de factura a recepcion@custodium.com Saservi N°71825, solicitado por Luis Muñoz Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 Sr. Proveedor, por favor leer instructivo adjunto sobre pago oportuno
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