5413-1784-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-180-L122

Total
$3.626.427
Neto
$3.047.418
Impuestos
$579.009
Descripción

Habilitación enlace de fibra óptica Campus Puerto Montt DESDE 5413-180-L122 • Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura • La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. Envio de factura a recepcion@custodium.com • Saservi N°71825, solicitado por Luis Muñoz Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 Sr. Proveedor, por favor leer instructivo adjunto sobre pago oportuno

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Cloudcorp Spa76.199.281-3
Licitación de origen
5413-180-L122
Proceso
  1. Creación
    21-11-2022
  2. Envío a proveedor
    21-11-2022
  3. Aceptación
    21-11-2022