5413-1544-SE24Recepción conforme

Servicio de alimenación 29 y 30 de octubre 2024

Total
$1.249.500
Neto
$1.050.000
Impuestos
$199.500
Descripción

SASERVI N°78512, Solicitado por: CAROLINA FERNANDEZ SANTIBAÑEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Su plazo de plazo de entrega son lod sías 29 y 30 de octubre 2024, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: alex.vargas@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 Ingresar la siguiente glosa a la factura: CR°8818 / AIUE 2022 / OC 5413-

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
Licitación de origen
5413-23-LE24
Proceso
  1. Creación
    28-10-2024
  2. Envío a proveedor
    28-10-2024
  3. Aceptación
    29-10-2024