ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-8-CO26
- Total
- $19.793.603
- Neto
- $16.633.280
- Impuestos
- $3.160.323
Insumos y reactivos carreras varias para la Universidad de Los Lagos DESDE 5413-8-CO26 SASERVI 81923 y SASERVI 81988 Solicitado por Alberto Mancilla Plazo de entrega: 5 días hábiles Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- WINKLER LIMITADA79.722.860-5
- Licitación de origen
- 5413-8-CO26
- Creación18-03-2026
- Envío a proveedor18-03-2026
- Aceptación18-03-2026