ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-114-LE24
- Total
- $16.261.507
- Neto
- $13.665.132
- Impuestos
- $2.596.375
ADECUACIÓN SALA 211 TRABAJO SOCIAL CAMPUS OSORNO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-114-LE24. SASERVI N°76804 Solicitado por: Carolin Aguila. Su plazo de plazo de ejecución es de 45 días corridos, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: xxx@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- HERNÁN GUZMÁN VALENZUELA6.454.990-1
- Licitación de origen
- 5413-114-LE24
- Creación12-09-2024
- Envío a proveedor23-09-2024