5413-1272-SE24Recepción conforme
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE SALUD, CAMPUS PUERTO MONTT. PROVEEDOR SOCIEDAD POLY. ULA 2195
- Total
- $4.486.369
- Neto
- $3.770.058
- Impuestos
- $716.311
SASERVI N°77982, Solicitado por: Sra. Carla Bittner Hofmann, Director Departamento de Salud Su plazo de plazo de entrega es de 7 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: fredy.concha@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
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