5413-127-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-23-LE25
- Total
- $19.629.050
- Neto
- $16.495.000
- Impuestos
- $3.134.050
Descripción
SASERVI 79274 Solicitado por Oscar Mora Garay Plazo de Entrega: 8 días hábiles Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- JOVITA DEL CARMEN URIBE CAROCA6.028.002-9
- Licitación de origen
- 5413-23-LE25
Proceso
- Creación05-02-2025
- Envío a proveedor05-02-2025
- Aceptación05-02-2025