5413-1198-SE25Recepción conforme

COMPRA DE EQUIPAMIENTO. CARRERA DE ENFERMERÍA CAMPUS PUERTO MONTT DESDE 5413-126-LE25. PROVEEDOR SOC. ROYAL

Total
$3.615.080
Neto
$3.037.882
Impuestos
$577.198
Descripción

SABIENES N°12868. Solicitado por: Sra. Sandra Sandoval Barrientos, Directora Docente Enfermería Puerto Montt Su plazo de entrega es de 6 días hábiles, una vez emitido la Orden de Compra respectivo. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: fredy.concha@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 -Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA77.597.711-6
Licitación de origen
5413-126-LE25
Proceso
  1. Creación
    21-10-2025
  2. Envío a proveedor
    21-10-2025
  3. Aceptación
    23-10-2025