5413-1070-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-96-LE24

Total
$5.906.446
Neto
$4.963.400
Impuestos
$943.046
Descripción

“Adquirir Productos de Difusión Proyecto PACE Conv DESDE 5413-96-LE24" SASERVI XXX Solicitado por XXXX Fecha de los servicios: 06/08/2024 - 20/08/2024 Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Carolina Paz76.200.654-5
Licitación de origen
5413-96-LE24
Proceso
  1. Creación
    09-08-2024
  2. Envío a proveedor
    09-08-2024
  3. Aceptación
    30-08-2024