5413-1049-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-92-LE24

Total
$18.207.000
Neto
$15.300.000
Impuestos
$2.907.000
Descripción

ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL P DESDE 5413-92-LE24 SASERVI 77199 Solicitado por Miguel Ibarra Plazo de Entrega: 1 día hábil Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
PAPELES AUSTRAL SPA77.404.653-4
Licitación de origen
5413-92-LE24
Proceso
  1. Creación
    06-08-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    07-08-2024