538598-249-SE10Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 538598-19-L110
- Total
- $188.877
- Neto
- $158.720
- Impuestos
- $30.157
INSUMOS DE MANTENCIÓN-ENERO 2010 DESDE 538598-19-L110, según programación Nº 10110 , del Depto. de Operaciones. Entregar insumos en bodegas del Hospital de lunes a viernes entre las 09:00-14:00 y 15:00-17:00 hrs. contacto: Juan Pablo IRRAZAVAL al 5681543
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