07/2023 Mantenimiento de selladora de pallet.
- Total
- $377.236
- Neto
- $317.005
- Impuestos
- $60.231
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PLAN ANUAL DE COMPRAS ID: 6273-8-PC23. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING. PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 DÍA HÁBIL, A CONTAR DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGA: INGRESAR POR EL PÓRTICO OESTE GRUPO DE ABASTECIMIENTO, PASAJE JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, COMUNA EL BOSQUE, SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA, ENTREGA EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUADRILLA DE ABASTECIMIENTO, FONO: 229761744 O 227961745 CONSULTAS DE PAGO: PARA CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS CON EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, AL FONO: +56 229764164 - +56 2229764165 o al CORREO ELECTRÓNICO: DAF.CONTABILIDAD@FACH.MIL.CL.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- Codepack96.974.100-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-01-2023
- Envío a proveedor19-01-2023