5360-387-SE24Aceptada
COMPRA DE MATERIALES
- Total
- $642.600
- Neto
- $540.000
- Impuestos
- $102.600
ORDEN DE COMPRA N° 2024090427. F/ENTREGA 04.10.24 (5 DIAS HABILES),FLETE INLCUIDO. SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EXENTA DAF 482/24. COMPRA DE CUBREJUNTAS PAGO 30 DIAS RECEPCION CONFORME LEY 21.369 ACOSO SEXUAL. La acept.OC. constit.declarar que proveedor no es func.UTA y no está afecto prohib. contenidas en inc. 6art.4°Ley 19886.Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr.U369/21 y Cod.Etica Decr.U.360/21 y Decr.U.630/22
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