5360-387-SE24Aceptada

COMPRA DE MATERIALES

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 2024090427. F/ENTREGA 04.10.24 (5 DIAS HABILES),FLETE INLCUIDO. SEGÚN TRATO DIRECTO CON RES.EXENTA DAF 482/24. COMPRA DE CUBREJUNTAS PAGO 30 DIAS RECEPCION CONFORME LEY 21.369 ACOSO SEXUAL. La acept.OC. constit.declarar que proveedor no es func.UTA y no está afecto prohib. contenidas en inc. 6art.4°Ley 19886.Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr.U369/21 y Cod.Etica Decr.U.360/21 y Decr.U.630/22

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-09-2024
  2. Envío a proveedor
    26-09-2024
  3. Aceptación
    26-09-2024