5360-368-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5360-3-LE25
- Total
- $30.938.929
- Neto
- $25.999.100
- Impuestos
- $4.939.829
OC.2025100159,158,157.ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO, LICITACIÓN ID 5360-3-LE25; R.E.VAF N°0.520/2025 ADJUDICA; PLAZO DE ENTREGA 24.10.25 (9 DÍAS HABILES); ENTREGA EN JOSE SANTOS LEIVA N°070, ARICA. En caso de atraso se aplicará una multa de un 2 % del valor neto de las cantidades atrasadas, por cada día hábil de atraso, con un tope máximo del 30% del valor total neto de la orden de compra.La acept.OC. constit.declarar que proveedor no es func.UTA y no está afecto prohib. Contenidas en el art.4°Ley 19886.Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr.U369/21 y Cod.Etica Decr.U.360/21 y Decr.U.630/22
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