5358-99-SE26Aceptada
SERVICIO DE SUMINISTRO SEGUN PRESUPUESTO N°2514
- Total
- $998.296
- Neto
- $838.904
- Impuestos
- $159.392
Descripción
OC N°2026040417 f. entrega 16/06/2026,multa 0,1% por día hábil de atraso , trabajo según presupuesto N°2514/2026, Contrato según Resol. Exenta DGS N°0.58/2024,pago a 30 días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme los trabajos. El pago es a 30 días contra factura y recepción conforme de los servicios. La aceptación de la orden de compra constituye una declaración de que el proveedor no es funcionario de la uta y no está afecto a las prohibiciones contenidas en el inciso 6 del artículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y a cumplimiento a Norma.La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de pago "a crédito"
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE TARAPACA
- Proveedor
- TECHMEN INGENIERIA76.301.194-1
- Licitación de origen
- 5358-15-LQ23
Proceso
- Creación29-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor30-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación30-04-2026, 12:00 a. m.