SUMINISTRO ELECTRICO PRESUPUESTO N°2254
- Total
- $397.412
- Neto
- $379.500
- Impuestos
- $63.452
OC 2025010034, ENTREGA EL 20.02.25, multa 0,1% por día hábil de atraso, trabajo según presupuesto N°2254/2025, Contrato segúnResol.Exenta DGS N°0.58/2024,pago a 30días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme lostrabajos.Elpago es a 30 días contra facturayrecepciónconforme delos servicios.La aceptación de la orden de compraconstituye una declaración de queel proveedor no es funcionariode la uta y noestáafecto a lasprohibiciones contenidas en el inciso 6 delartículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y cumplimiento a Norma Ley21369, ManualDecreto .N°369/21 y Cod. Etica Decreto U. N°360/21yDecreto U.N°630/22 (DOCUMENTO ADJUNTO).La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de pago "a crédito"
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE TARAPACA
- Proveedor
- TECHMEN INGENIERIA76.301.194-1
- Licitación de origen
- 5358-15-LQ23
- Creación07-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor08-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación08-01-2025, 12:00 a. m.