5358-293-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE SUMINISTRO SEGUN PRESUPUESTO N°2497

Total
$2.675.177
Neto
$2.248.048
Impuestos
$427.129
Descripción

OC N°2025080268, f. entrega 06/10/2025,multa 0,1% por día hábil de atraso , trabajo según presupuesto N°2497/2025, Contrato según Resol. Exenta DGS N°0.58/2024,pago a 30 días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme los trabajos. El pago es a 30 días contra factura y recepción conforme de los servicios. La aceptación de la orden de compra constituye una declaración de que el proveedor no es funcionario de la uta y no está afecto a las prohibiciones contenidas en el inciso 6 del artículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y a cumplimiento a Norma.La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de pago "a crédito"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Proveedor
TECHMEN INGENIERIA76.301.194-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-08-2025
  2. Envío a proveedor
    20-08-2025
  3. Aceptación
    20-08-2025