SERVICIO SUMINISTRO SEGUN PRESUPUESTO N°826/25
- Total
- $2.373.793
- Neto
- $2.266.800
- Impuestos
- $379.009
OC N°2025010347, f. entrega 10/02/2025, multa 0,1% por día hábil de atraso, trabajo según presupuesto N°826/2025, Contrato segúnResol. Exenta DGS N°0.66/2024,pago a 30días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme lostrabajos.El pago es a 30 días contra facturayrecepciónconforme delos servicios.La aceptación de la orden de compraconstituye una declaración de que el proveedor no es funcionariode la uta y noestáafecto a lasprohibiciones contenidas en el inciso 6 del artículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y acumplimientoaNormaLey21369,ManualDecreto .N°369/21 y Cod. Etica Decreto U. N°360/21 yDecreto U.N°630/22 (DOCUMENTO ADJUNTO).La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de paga "a crédito"
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE TARAPACA
- Proveedor
- Hector Fernando76.124.503-1
- Licitación de origen
- 5358-15-LQ23
- Creación30-01-2025
- Envío a proveedor31-01-2025
- Aceptación31-01-2025