5358-27-SE25Recepción conforme

SERVICIO SUMINISTRO SEGUN PRESUPUESTO N°826/25

Total
$2.373.793
Neto
$2.266.800
Impuestos
$379.009
Descripción

OC N°2025010347, f. entrega 10/02/2025, multa 0,1% por día hábil de atraso, trabajo según presupuesto N°826/2025, Contrato segúnResol. Exenta DGS N°0.66/2024,pago a 30días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme lostrabajos.El pago es a 30 días contra facturayrecepciónconforme delos servicios.La aceptación de la orden de compraconstituye una declaración de que el proveedor no es funcionariode la uta y noestáafecto a lasprohibiciones contenidas en el inciso 6 del artículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y acumplimientoaNormaLey21369,ManualDecreto .N°369/21 y Cod. Etica Decreto U. N°360/21 yDecreto U.N°630/22 (DOCUMENTO ADJUNTO).La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de paga "a crédito"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Proveedor
Hector Fernando76.124.503-1
Licitación de origen
5358-15-LQ23
Proceso
  1. Creación
    30-01-2025
  2. Envío a proveedor
    31-01-2025
  3. Aceptación
    31-01-2025