5358-1-SE25Recepción conforme

SUMINISTRO ELECTRICO PRESUPUESTO N°2267

Total
$3.251.840
Neto
$3.002.900
Impuestos
$519.201
Descripción

OC 2025010025, ENTREGA EL 20.02.25, multa 0,1% por día hábil de atraso, trabajo según presupuesto N°2267/2025, Contrato segúnResol.Exenta DGS N°0.58/2024,pago a 30días contra factura, certificado de obligaciones laborales y una vez recibidos conforme lostrabajos.Elpago es a 30 días contra facturayrecepciónconforme delos servicios.La aceptación de la orden de compraconstituye una declaración de queel proveedor no es funcionariode la uta y noestáafecto a lasprohibiciones contenidas en el inciso 6 delartículo 4° de la ley n°19.886.Y conoce y cumplimiento a Norma Ley21369, ManualDecreto .N°369/21 y Cod. Etica Decreto U. N°360/21yDecreto U.N°630/22 (DOCUMENTO ADJUNTO).La glosa de la FACTURA deberá indicar el número de la orden de compra y la forma de pago "a crédito"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Proveedor
TECHMEN INGENIERIA76.301.194-1
Licitación de origen
5358-15-LQ23
Proceso
  1. Creación
    07-01-2025
  2. Envío a proveedor
    08-01-2025
  3. Aceptación
    08-01-2025