5349-920-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO 57mmX30mts

Total
$50.575
Neto
$42.500
Impuestos
$8.075
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-208-COT26 Orden de Compra código: 5349-920-AG26 dirigida a VALERIA ALEJANDRA RAMÍREZ ARRAU SEGUN PAC 2026 ITEM.22.04.001 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-05-2026
  2. Envío a proveedor
    11-05-2026
  3. Aceptación
    19-05-2026