5349-920-AG24Recepción conforme

ADQUISICION DE ENCHUFES DE SEGURIDAD

Total
$330.820
Neto
$278.000
Impuestos
$52.820
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-210-COT24 Orden de Compra código: 5349-920-AG24 dirigida a LUIS ARANEDA E HIJOS.- FR N°41 ING Y MANTENCION.- ITEM.22.04.010 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).

Partes
Proveedor
LUIS SEGUNDO76.007.028-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-04-2024
  2. Envío a proveedor
    05-04-2024
  3. Aceptación
    09-04-2024