ADQUISICION DE JABÓN LIQUIDO 1LT
- Total
- $1.976.657
- Neto
- $1.661.056
- Impuestos
- $315.601
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-176-COT26 Orden de Compra codigo: 5349-875-AG26 dirigida a MANGOSHOP SPA SEGUN PAC 2026 ITEM.22.04.007.002 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH). Justificación selecci
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- MANGOSHOP SPA78.072.135-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-05-2026
- Envío a proveedor04-05-2026
- Aceptación19-05-2026