ADQUISICIÓN DE KIT REMACHADORA
- Total
- $1.731.795
- Neto
- $1.455.290
- Impuestos
- $276.505
Orden de Compra codigo: 5349-772-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-138-COT26 FORMULARIO N°37 - EQUIPOS MÉDICOS SUBT. 29.05 FOLIO: 131, ÍTEM: 29.05.002.001 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131.
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA77.337.596-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación20-04-2026