ADQUISICION DE PAPEL TERMICO 57X80mm
- Total
- $172.788
- Neto
- $145.200
- Impuestos
- $27.588
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-61-COT26 Orden de Compra codigo: 5349-366-AG26 dirigida a PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA SEGUN PAC 2026 ITEM.22.04.001 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA77.163.101-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación17-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación25-02-2026, 12:00 a. m.