MANTENCION CORRECTIVA PARA BOMBAS DE ELEVACION Y RED DE INCENDIO
- Total
- $5.539.620
- Neto
- $4.655.143
- Impuestos
- $884.477
FR N°335-336 DEPTO. ING Y MANTENCION ITEM.22.06.005.002 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva normativa de pago vigente, todos los pagos se procesarán y se realizarán a través de la Tesorería General de la República, dejando al HPH sólo como el responsable de la compra y del trámite de los DTE emanados de dicha compra.
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- Hydroproject Limitada76.793.763-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-09-2023
- Envío a proveedor28-09-2023
- Aceptación02-10-2023