5349-252-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE FILM PALETIZADOR

Total
$78.540
Neto
$66.000
Impuestos
$12.540
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-42-COT26 Orden de Compra codigo: 5349-252-AG26 dirigida a IMPORTEX SPA SEGUN PAC 2026 (BODEGA) ITEM.22.04.014 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).

Partes
Proveedor
IMPORTEX SPA77.646.602-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2026
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026
  3. Aceptación
    03-02-2026