ADQUISICION DE DESECHABLES
- Total
- $1.696.107
- Neto
- $1.425.300
- Impuestos
- $270.807
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EL HPH DESDE 5349-113-LE25 SEGUN PAC 2025 (REPOSICION) ITEM.22.04.014 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- EKIPOTEL CHILE S.A.79.844.080-2
- Licitación de origen
- 5349-113-LE25
- Creación17-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-11-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación21-11-2025, 12:00 a. m.