ADQUISICION DE BAJADAS DE NUTRICION ENTERAL
- Total
- $813.960
- Neto
- $684.000
- Impuestos
- $129.960
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5349-436-COT25 Orden de Compra código: 5349-1602-AG25 dirigida a ONEWAY SPA SEGUN PAC 2025 (REPOSICIÓN) ITEM.22.04.004.001.02 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH). Justifi
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- ONEWAY SPA76.602.583-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-08-2025
- Envío a proveedor11-08-2025
- Aceptación19-08-2025