SUMINISTRO DE DETERGENTE LIQUIDO
- Total
- $195.422
- Neto
- $164.220
- Impuestos
- $31.202
ORDEN DE COMPRA DESDE 5349-38-L126 SUMINISTRO DE DETERGENTE LÍQUIDO ENZIMATICO PARA ROPA DE PERSONAL DEL HPH DESDE 5349-38-L126 SEGUN PAC 2026 (LAVANDERIA) ITEM.22.04.007.001 El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- GREEN POINT77.956.280-8
- Licitación de origen
- 5349-38-L126
- Creación22-05-2026
- Envío a proveedor22-05-2026
- Aceptación25-05-2026