5251-97-AG25Recepción conforme

Construcción de radier - Campus Ñuñoa_ desde compra ágil: 5251-72-COT25

Total
$5.500.000
Neto
$4.621.849
Impuestos
$878.151
Descripción

El fiscalizador del servicio será un funcionario del Departamento de Obras y Servicios Generales. Dirección: Av. José Pedro Alessandri 1242, Ñuñoa (hora y día según indicaciones del funcionario). El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
SAMBOSS SPA77.292.139-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-01-2025
  2. Envío a proveedor
    04-02-2025
  3. Aceptación
    04-02-2025