5251-959-SE24Recepción conforme

Incorporación de celosía y logo institucional- Hall de acceso campus central_ desde LIC: 5251-111-LE24, MSI 1531

Total
$24.519.918
Neto
$20.604.973
Impuestos
$3.914.945
Descripción

El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
ELMOIN SpA76.915.094-3
Licitación de origen
5251-111-LE24
Proceso
  1. Creación
    12-08-2024
  2. Envío a proveedor
    11-11-2024
  3. Aceptación
    15-11-2024