5251-754-AG24Recepción conforme

Adquisición materiales de aseo_desde compra ágil: 5251-589-COT24

Total
$1.658.146
Neto
$1.393.400
Impuestos
$264.746
Descripción

Se debe coordinar entrega con Hans Sjoberg; correo: bodega@utem.cl teléfono: 227877611 Despachar en: Dieciocho #178, Santiago. Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
GRV76.814.370-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-07-2024
  2. Envío a proveedor
    11-07-2024
  3. Aceptación
    15-07-2024