5251-753-AG23Recepción conforme

Adquisicion de Brocas Depto de Obras

Total
$914.277
Neto
$768.300
Impuestos
$145.977
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-753-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL JCA SPA. Coordinar entrega Sr. Mario Aqueveque. Remitir factura con copia a: jolivares@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7736 / 22 787 7749

Partes
Proveedor
Comercial e Industrial JCA SpA76.754.487-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-08-2023
  2. Envío a proveedor
    31-08-2023
  3. Aceptación
    31-08-2023