ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-56-L124
- Total
- $2.641.800
- Neto
- $2.220.000
- Impuestos
- $421.800
MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DESDE 5251-56-L124 Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- jose76.844.476-5
- Licitación de origen
- 5251-56-L124
- Creación28-06-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-07-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación09-07-2024, 12:00 a. m.