5251-691-SE25Recepción conforme

Grupo Electrógeno Edificio M5 y M6 – Campus Ñuñoa_ desde LIC 5251-45-B225

Total
$65.000.180
Neto
$54.622.000
Impuestos
$10.378.180
Descripción

El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
MIGUEL76.780.665-5
Licitación de origen
5251-45-B225
Proceso
  1. Creación
    06-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-07-2025, 12:00 a. m.