5251-616-AG25Recepción conforme
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO
- Total
- $142.443
- Neto
- $119.700
- Impuestos
- $22.743
Orden de Compra codigo: 5251-616-AG25 dirigida a IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-437-COT25 Compromiso despacho: 3 DÍAS HÁBILES Dirección Despacho: J. PEDRO ALESSANDRI 1242, ÑUÑOA Coordinador Compra: MAYERIC CATALAN MOLINA Teléfono: 227877063 Correo: MCATALAN@UTEM.CL Envío de factura y datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735 Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740-7643
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