5251-616-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO EMPAVONADO

Total
$142.443
Neto
$119.700
Impuestos
$22.743
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-616-AG25 dirigida a IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-437-COT25 Compromiso despacho: 3 DÍAS HÁBILES Dirección Despacho: J. PEDRO ALESSANDRI 1242, ÑUÑOA Coordinador Compra: MAYERIC CATALAN MOLINA Teléfono: 227877063 Correo: MCATALAN@UTEM.CL Envío de factura y datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735 Consultas por pago a: proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740-7643

Partes
Proveedor
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA10.444.562-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    30-04-2025