5251-570-SE25Recepción conforme

Intervención y Coaching Equipos UTEM DESDE 5251-32-LE25

Total
$24.000.000
Neto
$24.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Se debe coordinar entrega con Sr. Leandro Oviedo 22 787 7266 l.oviedo@utem.cl Plazo de entrega de acuerdo a cronograma Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 o 22 787 7643 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
Rosa76.273.668-3
Licitación de origen
5251-32-LE25
Proceso
  1. Creación
    21-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2025, 12:00 a. m.