Plan complementario de salud y dental 2025 DESDE 5251-220-LR24
- Total
- CLF 10.260
- Neto
- CLF 10.260
- Impuestos
- CLF 0
Se debe coordinar entrega con Geldy Carrillo geldy.carrillo@utem.cl 22 787 7615 Plazo de entrega año 2025 Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 o 22 787 7643 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA70.375.900-9
- Licitación de origen
- 5251-220-LR24
- Creación14-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor21-03-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación21-03-2025, 12:00 a. m.