MERCHANDISING DESARROLLO COMUNITARIO DESDE 5251-36-LE24
- Total
- $6.521.200
- Neto
- $5.480.000
- Impuestos
- $1.041.200
Se debe coordinar entrega con Marcela Paz Abarzua Alvarez, Encargada de desarrollo comunitario 56 227877773,Dieciocho #136, Santiago Plazo de entrega 1 día habil Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- PROMO GIFT SPA76.215.975-9
- Licitación de origen
- 5251-36-LE24
- Creación17-05-2024
- Envío a proveedor05-06-2024
- Aceptación13-06-2024