5251-447-AG25Recepción conforme

Mochilas postgrado desde 5251-365-COT25

Total
$3.960.320
Neto
$3.328.000
Impuestos
$632.320
Descripción

Se debe coordinar entrega con Manuel Antonio Gutierrez 22 787 7657 manuel.gutierrez@utem.cl Plazo de entrega a convenir desde la aprobacion Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 o 22 787 7643 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
AMINCO S.A.76.154.260-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-04-2025
  2. Envío a proveedor
    09-04-2025
  3. Aceptación
    22-04-2025