5251-349-SE26Aceptada

Mobiliario Exterior para FHTCS - ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-16-LE26

Total
$15.147.237
Neto
$12.728.771
Impuestos
$2.418.466
Descripción

Mobiliario Exterior para FHTCS DESDE 5251-16-LE26 Coordinar con: Fernando Córdoba Perdomo (quién recibe) fcordoba@utem.cl (+56 2) 2787 7402 03010323-002 - (2026) UTM 23992 VRAC GASTO CAPITAL Fecha estimada para entrega 20 días hábiles Despacho: Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, Santiago, Región Metropolitana Horario de entrega: Lunes a jueves am 08:30 a 13:00 horas; pm 14:30 a 17:30 horas / viernes am 08:30 a 13:00; pm 14:30 a 16:30 horas Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías. NMC

Partes
Proveedor
INVERSIONES CLARO ARZ SPA76.902.659-2
Licitación de origen
5251-16-LE26
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026
  3. Aceptación
    28-05-2026