5251-349-SE26Aceptada
Mobiliario Exterior para FHTCS - ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-16-LE26
- Total
- $15.147.237
- Neto
- $12.728.771
- Impuestos
- $2.418.466
Mobiliario Exterior para FHTCS DESDE 5251-16-LE26 Coordinar con: Fernando Córdoba Perdomo (quién recibe) fcordoba@utem.cl (+56 2) 2787 7402 03010323-002 - (2026) UTM 23992 VRAC GASTO CAPITAL Fecha estimada para entrega 20 días hábiles Despacho: Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, Santiago, Región Metropolitana Horario de entrega: Lunes a jueves am 08:30 a 13:00 horas; pm 14:30 a 17:30 horas / viernes am 08:30 a 13:00; pm 14:30 a 16:30 horas Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías. NMC
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