5251-325-AG26Aceptada
Compra Identificadores y Acrílicos - Campus Providencia
- Total
- $132.185
- Neto
- $111.080
- Impuestos
- $21.105
Descripción
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-297-COT26 Coordinar con: Andrea Parraguez (quién recibe) aparraguez@utem.cl (+56 2) 2787 7772 (+56 2) 2787 7142 01050500-999 - C. Operacional Dirección de Desarrollo Estudiantil Fecha estimada para entrega por coordinar (con instalación) Despacho a Dr. Hernán Alessandri 644, Dirección de Desarrollo Estudiantil - FAE, Providencia, Región Metropolitana Horario de entrega: Lunes a jueves am 08:30 a 13:00 horas; pm 14:30 a 17:30 horas / viernes am 08:30 a 13:00; pm 14:30 a 16:30 horas Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías. NMC
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
- Proveedor
- GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA76.130.993-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación28-04-2026
- Envío a proveedor05-05-2026
- Aceptación07-05-2026