5251-325-AG26Aceptada

Compra Identificadores y Acrílicos - Campus Providencia

Total
$132.185
Neto
$111.080
Impuestos
$21.105
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-297-COT26 Coordinar con: Andrea Parraguez (quién recibe) aparraguez@utem.cl (+56 2) 2787 7772 (+56 2) 2787 7142 01050500-999 - C. Operacional Dirección de Desarrollo Estudiantil Fecha estimada para entrega por coordinar (con instalación) Despacho a Dr. Hernán Alessandri 644, Dirección de Desarrollo Estudiantil - FAE, Providencia, Región Metropolitana Horario de entrega: Lunes a jueves am 08:30 a 13:00 horas; pm 14:30 a 17:30 horas / viernes am 08:30 a 13:00; pm 14:30 a 16:30 horas Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7749. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías. NMC

Partes
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA76.130.993-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    05-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026