5251-249-AG26Aceptada

Servicio de Coffe “Desayuno para orientadores” abril 29 a las 9:15 desde 5251-217-COT26

Total
$784.686
Neto
$659.400
Impuestos
$125.286
Descripción

Se debe coordinar entrega con CARLA GARCIA LOPEZ 22 787 7720 cgarcial@utem.cl Plazo de entrega 29 Abril Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. La entrega se debe realizar con guía de despacho (obligatorio) Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura en formato obligatorio XML y adjuntar PDF al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl fono 22 787 7735 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-04-2026
  2. Envío a proveedor
    13-04-2026
  3. Aceptación
    13-04-2026