5251-217-AG25Aceptada
Pintura en muros y revestimiento hall - Edificio M1_ desde compra ágil: 5251-108-COT25
- Total
- $5.804.701
- Neto
- $4.877.900
- Impuestos
- $926.801
El fiscalizador del servicio será un funcionario del Departamento de Obras y Servicios Generales. Dirección: Las Palmeras #3360, Ñuñoa. (día y hora según indicaciones del funcionario). El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735.
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