5251-206-SE26Recepción conforme

Convenio Suministro de Servicios de Coffe Break desde 5251-5-LP26

Total
$300.000.000
Neto
$252.100.840
Impuestos
$47.899.160
Descripción

Se debe coordinar entrega con De acuerdo a requerimiento Plazo de entrega De acuerdo a requerimiento Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. La entrega se debe realizar con guía de despacho (obligatorio) Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura en formato obligatorio XML y adjuntar PDF al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl fono 22 787 7735 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735 Centro de costo Utem LCS

Partes
Proceso
  1. Creación
    02-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.