5251-1926-SE24Recepción conforme

Habilitación oficina DGAI_ desde LIC ID 5251-190-LE24

Total
$13.508.884
Neto
$11.352.003
Impuestos
$2.156.881
Descripción

El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA SBR LTDA77.298.670-k
Licitación de origen
5251-190-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-11-2024
  2. Envío a proveedor
    13-03-2025
  3. Aceptación
    13-03-2025